Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией. Во 2 квартале 2015 года у нас в книгу покупок попали лишние поступления от поставщиков, которые должны были быть отражены в 3 квартале (по своим причинам). Как мне сейчас оформить доп. лист? Проставить перед этими суммами минус, чтобы состорнировать или каким-то другим образом?
Спасибо за помощь!